怎样通过Stripe/Atlas注册美国公司

2018年12月13日 | 分类: 【项目】

【介绍】

Stripe 提供一项名为 Atlas 的服务,帮助企业创始人在特拉华州成立有限责任公司或股份有限公司。

Stripe/Atlas平台帮助美国境外企业在美国成立公司、开设当地银行账户、申请纳税编号,并实现从世界各地收款。

动态:http://www.hupogu.com/S/X:STRIPE

讨论:https://www.zhihu.com/question/21601714
讨论:https://www.v2ex.com/t/348716

参考:https://dearroy.com/2017/04/06/stripe-atlas-incorporation/
参考:https://read01.com/dEKBLd.html#.XBDfnOJ5thE
参考:http://finance.jrj.com.cn/tech/2016/03/01132720629282.shtml

参考:http://www.360doc.com/content/11/0830/11/175261_144439751.shtml
参考:http://www.360doc.com/content/16/1129/14/38544148_610458407.shtml
参考:http://www.360doc.com/content/17/0419/18/32626470_646900033.shtml
参考:http://www.360doc.com/content/18/0819/21/11421685_779554054.shtml

交付:http://www.360doc.com/content/18/0922/14/30724179_788748823.shtml

【申请】

一家公司的成立创立了一个独立的法人实体,意味着这个法人实体需要自己纳税,管理自己的资产和负债,签合同,处理诉讼和被诉讼事件。

架构模式:

不同的公司架构,将面对不同的风险责任,税务安排和产权转移方式。每一种公司架构都有各自的特点和优劣,发起人一定要结合自身的特点情况,考虑事业的发展前景和目的取向来选择最适合自己的公司模式。

1. 非盈利公司(Non-profit corporation)
2. 个人所有权公司(Sole Proprietorship)
3. 合伙公司(Partnership)
4. 有限责任公司(Limited liability company, LLC)
5. 股份有限公司(Corporation)

公司和创始人是相互独立的,在美国叫做C-corp(股份有限公司)。对于想要融资的创业公司来说,C-corp 是最合适的类型。

公司需要一个Stripe账户来入账。一个独立的法人实体意味着其承担所有负债,这都是这个法人实体的责任而与个人无关,所以在这种情况下,他们必须注册公司。

特拉华州政策:

属于在美国设立公司最受青睐的三个州之一。

负责公司注册的特拉华州州务卿办公室不像是传统的官僚机构,而更像是一个注重效率的企业组织。该州企业局(Division of Corporation)与州内星罗棋布的注册代理公司互动很好,合力给公司最快捷的注册服务。大部分的公司甚至可以在一小时内完成全部的注册登记手续。

如果公司不在特拉华州营业的话,不用向特拉华州交利得税。有很多的文件手续甚至可以在网络上完成。不要求公司必须在该州有办公场所,也不需要股东亲自前往注册,公司档案也可以不在特拉华保管,公司股东可以少至一人。

【税收】

税收比例:

特拉华州本地营业的公司税率仅为净利润的8.7%,而且不设销售税、机器或设备税,对不住在州内的股东免缴州个人所得税,特许经营税很低。对一些鼓励发展的行业,给予税务减免。

纳税:

任何公司都必须按照美国的有关税法纳税。
如果公司没有任何业务,那您的公司也许可以免交联邦和州税。
无论公司是否营业,每年要缴纳年度的基本税。这个基本税是从第一个会计年度结束时必须要报税的公司可以选择以成立之日起计算,或从每年的1 – 12月计算为一个会计年度。
针对美国境内的所得是需要缴税的。
特拉华州对除州内以外的收入免缴州所得税,不用申报州所得税单。,
需要缴纳的是每年的公司注册费用,即 Annual Franchise Tax。

1. 在州以外运行公司的话没有state income tax(所以交Federal tax以及相关的税即可)
2. 不在DE州参与公司运行的公司不需要business license
3. 外国人持有DE州股票不需要交inheritance tax(遗产税)
4. 没有个人无形资产的州sales tax
5. 外国人持有股票者将不受制于特拉华的征税

报税:

1. 美国公司必须每年度以财税报告的方式向美国国税局报告。需专业会计师来做。美国的会计师合作机构将提供一切的商业及个人的报税及相关财税服务。
2. 必须每季度向税务局报缴利得税。
3. 如过期缴费,政府将给予严历的惩罚。
4. 如果暂时未开始经营,应填表通知税务局。

从2017年1月1日起,关于美国国家税务局(IRS)的最新规定:非美国公民或绿卡持有者所有的一人有限责任公司(foreign-owned single-member LLC)需要向IRS报税(不管你是否在美国境内有收入)。

重点:
1. 需要获取EIN号(简单理解可以看成是公司的Tax ID)
2. 必须要制定一个“负责人”
3. 必须要填写Form 5472,报在之前一年的“交易报告”(reportable transactions)
4. 需要有账簿和记录来帮助顺利填写Form 5472< 5. 每个LLC都要分开对待,哪怕是一人拥有多个“忽视实体”(即只在法律上生效但并不在美国境内拥有税收) 不上报或迟上报(或上报错误并过了截止日期的)Form 5472表单的会有10000美元的罚款。 Corporation和LLC在报税上的区别: 1. C Corp报税时是以公司名义报税的,而如果你是C Corp的shareholder即股东,那么你自己若有从公司拿到分红,还要报税,这叫double-taxation. 但是呢,由于会计师在帮你报税的时候,可以把公司的一些开销跟公司收入相抵消,有时候双重报税并不一定就代表缴更多的税。 2. LLC是以个人名义报税,如果公司有一个LLC member,那么就按一个人从这个公司获取的100%的个人收入报税;如果有两个,比如持股一个40%一个60%,那么报税时也是按照这个比例报。 3. 所以C Corp和LLC在报税方面的区别就是一个是所谓的“双重报税”,一个是个人报税。在美国境内有收入的情况下,最好咨询会计。 4. C Corp融资是最灵活方便的,因为可以卖股份,LLC比较死板,对于融资非常不利,所以如果是创业公司请直接考虑C Corp。 参考:http://www.hzdljz.net/html/6729482729.html 美国公司公司成立一般有3件事: 1. 年审 2. 年税:按照每年的成立日期支付政府,过期罚款加利息。 3. 年报:是公司成立日期起年底申报。 美国公司成立后就要进行首次申报25美金,否则将被罚款。 若公司每年报税金额不够800美金的,按照最低缴纳金额800美金计算一年。除此之外,政府强制征收政府年审手续费25美金一年,无论公司盈利亏损或者持平都必须要缴纳这两项税费。 注意: 1. INC第一年免800美金最低要求,但不免25美金,,第二年起最低保税金每年800美金。 2. LLC从第一年开始必须缴900美金,一年超过营业额20万美金需要交额外900税。 3. 以上税金若按时不缴或者漏缴将会收到严厉罚款并且逐年累加。 【冲突】

参考:http://www.moonbbs.com/thread-3064129-1-1.html
参考:https://www.zhihu.com/question/21601714

【竞品】

推荐:https://www.advancedj.com/topic/116/registered-agents-for-your-business